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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1001005
Data de emissão 01/10/2020
Valor 3.486,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***246513**
Dados do Credor
Nome do Credor DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ ***485800001**
Endereço AV. NACOES UNIDAS, 1069, 0, VERMELHA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO PROPE DESCARTAVEL E AVENTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/11/2020 9 3.486,50
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/11/2020 3.486,50