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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1221003
Data de emissão 21/12/2018
Valor 13.218,78
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***943523**
Dados do Credor
Nome do Credor ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELIME
CPF/CNPJ ***256220001**
Endereço AV. ODILON ARAUJO, 1903, CRISTO REI, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
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