Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 108004
Data de emissão 08/01/2019
Valor 1.600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***943523**
Dados do Credor
Nome do Credor NORDESTE PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ ***972810001**
Endereço R ALVARO MENDES, 1548, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO COM QUEIMA DE FOGOS, PARA ATENDER OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO DE ESPERANTINA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
15/03/2019 9 1.600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
15/03/2019 1.600,00