Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 430001
Data de emissão 30/04/2019
Valor 3.977,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***943523**
Dados do Credor
Nome do Credor CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ ***068330001**
Endereço R PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/06/2019 9 3.977,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
05/06/2019 3.977,50