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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 212002
Data de emissão 12/02/2020
Valor 910,35
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***246513**
Dados do Credor
Nome do Credor C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ ***528730002**
Endereço R SOA JOAO, 967, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/05/2020 9 910,35 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/05/2020 910,35