Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 901012
Data de emissão 01/09/2020
Valor 1.459,80
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***412033**
Dados do Credor
Nome do Credor COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ ***747020001**
Endereço R LUIS GAMA, 733, CAMBUCI, CEP:01519010
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ACAO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Convênios - Assistência Social
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA ATENDER AS GESTANTES REFERENCIADAS POR ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/10/2020 9 1.459,80 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/10/2020 1.459,80